Отражение оплаты поставщику в КУДиР

NDS Reklama Image
А если сначала был аванс, а потом доплата поставщику, и если оплаты распределять по всем товарам в пределах одной накладной, то получается, что по оплате одной позиции будет два номера платежных документов - один на аванс, а другой - на доплату. Как в таком случае указывать номер платежки в КУДИР - указывать оба номера через запятую?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page